1102/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
24.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Nájomná zmluva |
prenájom časti budovy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Iné |
1 560,00 € |
23.08.2017 |
25.08.2017 |
|
24.08.2017 |
Ing. Ľuboš Dušek |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
Nájomná zmluva |
prenájom pozemku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Kopčany |
00309613 |
Iné |
1,41 € |
23.08.2017 |
26.08.2017 |
|
25.08.2017 |
Ing. Ľuboš Dušek |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
0708/17 |
Vence z umelých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
90,00 € |
23.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0714/17 |
Nákup propagačného materiálu. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
1 097,78 € |
23.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
Zmluva č. 02-ML III/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Realizácia osláv 73. výročia SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Prašník |
00312894 |
Iné |
500,00 € |
23.08.2017 |
06.09.2017 |
|
05.09.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
0707/17 |
Výroba a grafické spracovanie bannerov TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
2 179,20 € |
23.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Ing. Luboš Dušek |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
1098/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
1 097,78 € |
23.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1099/17 |
Pozvánky na konferenciu Slovensko v súradniciach času |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Diversso s.r.o. |
43798951 |
|
86,40 € |
23.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1107/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
624,00 € |
23.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 21 k Zmluve o ubytovaní |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Andrea Koláriková |
|
Iné |
0,00 € |
22.08.2017 |
24.08.2017 |
|
23.08.2017 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Zmluva |
Dodatok č. 15 k Zmluve o ubytovaní |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ľuba Marková |
|
Iné |
0,00 € |
22.08.2017 |
24.08.2017 |
|
23.08.2017 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Zmluva |
0704/17 |
Servis pečiatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
39,96 € |
22.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0705/17 |
Oprava,údržba a servis satelitných prístrojov. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
38,00 € |
22.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
0718/17 |
Aktualizácia 6ks SkyLink kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
333,60 € |
22.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
0701/17 |
Stravné lístky na mesiac september 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
20 007,00 € |
22.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0702/17 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
78,00 € |
22.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
1097/17 |
Oprava a údržba satelitných prístrojov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
38,00 € |
22.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1108/17 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
22.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0696/17 |
Nákup foto príslušenstva. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
237,40 € |
21.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |