1746/17 |
Finančná spoluúčasť - spolupráca na kultúrno-spoločenskom podujatí "Prehliadka folklórnych súborov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Opoj |
00897019287 |
|
300,00 € |
07.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1750/17 |
Finančná spoluúčasť - spolupráca na vydaní publikácie "Pavol Zemko - Formálna homiletika a homílie na rok C" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kátlovce |
34013211 |
|
700,00 € |
07.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1787/17 |
Finančná spoluúčasť - usporiadanie tanečnej súťaže "Trnavský pohár 2017" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub tanečného športu TYRNAVIA |
36091600 |
|
600,00 € |
07.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1778/17 |
Upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
07.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1779/17 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 121,00 € |
07.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1780/17 |
ROPOS paušál - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
56 229,10 € |
07.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1781/17 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
07.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1782/17 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
07.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0067/17 |
Stavebné úpravy "Cyklotrasy bez hraníc - Mikroregión Medzičilizie - Dolný Štál - Topoľníky I. etapa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
158 998,66 € |
07.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Kúpna zmluva č. 02309/2017/ODP |
parcela reg. "C", parc. č. 1344/5 zastavaná plocha s výmerou 9.879 m² |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Smolenice |
00312983 |
Iné |
1,00 € |
06.12.2017 |
16.12.2017 |
|
15.12.2017 |
Ing. Ľuboš Dušek |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
1725/17 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
06.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1744/17 |
Tepelná energia za 11/2017 - vyúčt. býv.SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
141,28 € |
06.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1754/17 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko 12/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
109,27 € |
06.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1756/17 |
Kovová skriňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
399,60 € |
06.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1767/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
280,98 € |
06.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1768/17 |
Update-aktualizácia programu ASPI za r. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
755,47 € |
06.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1730/17 |
Vysokotlakový kompresor Astra V3 - CKF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ, spol. s r. o. |
31593356 |
|
30 000,00 € |
06.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1764/17 |
Opravy,údržba PC, kanc. vybavenia - vyčistenie serverov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
3 240,00 € |
06.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1710/17 |
Finančná spoluúčasť - spolupráca na nakrútení dokumentárneho filmu svätorečenie Matky Terezy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PANORÁMA - Mgr. Milan Kosec |
34936521 |
|
500,00 € |
06.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1716/17 |
Finančná spoluúčasť - spolupráca na organizovaní konferencie "Fórum vojnových veteránov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky - klub Trnava |
42293685 |
|
2 000,00 € |
06.12.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |