1311/17 |
Ruže pre poslancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,10 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1313/17 |
Hudobno-kultúrne vystúpenie pri príležitosti X. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobná agentúra - Pavel Opatov ský |
11904445 |
|
360,00 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1329/17 |
Stravovanie pre účastníkov X. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu |
00352519 |
|
164,50 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1382/17 |
Prenos zo Zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 4.10.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
199,20 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0897/17 |
Nákup spotrebného materiálu. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
1 204,81 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
1306/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
784,54 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1308/17 |
Ubytovanie pre organizátorov a účinkujúcich na Národných matičných dňoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
4 536,00 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1429/17 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov X. Župnej paralympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Šebora |
11830905 |
|
90,00 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1397/17 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Hotelovej akadémie Piešťany a SOŠ elektrotechnickej Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
196,51 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1294/17 |
Tepelná energia - vyúčt. býv.SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
240,05 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1373/17 |
310P |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ErasData-Pro, s.r.o. |
31400906 |
|
9 849,60 € |
04.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0852/17 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
410,40 € |
03.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
Zmluva o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv |
pozemná komunikácia - Križovatka na ceste č. III/1146 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HANT Development, a.s. |
47800011 |
Iné |
1,00 € |
03.10.2017 |
10.10.2017 |
|
09.10.2017 |
Mgr. Jozef Behúl |
Poverený riadením sekcie riadenia ÚTTSK |
Zmluva |
0845/17 |
Nákup kancelárskych stoličiek. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
108,96 € |
03.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
0850/17 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
196,51 € |
03.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
1298/17 |
Výroba a vysielanie spravodajských príspevkov v TV Vega |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slov Media Group s.r.o. |
46889299 |
|
4 270,00 € |
03.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK, s.r.o. |
36851523 |
Iné |
0,00 € |
03.10.2017 |
14.10.2017 |
|
13.10.2017 |
Ing. Ľuboš Dušek |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
1333/17 |
Tématický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
03.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1338/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
410,40 € |
03.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1349/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
650,00 € |
03.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |