0983/17 |
Školenie zamestnanca TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
20,00 € |
09.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ OVS |
Objednávka |
0982/17 |
Vypracovanie štúdie technického riešenia. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROX-SK s.r.o. |
46261338 |
|
950,00 € |
09.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 938-T/2016 o dielo a o poskytovaní služby súkromnej bezpečnosti- technickej služby (servisná zmluva) |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
Iné |
0,00 € |
09.11.2017 |
24.11.2017 |
|
23.11.2017 |
Ing. Ľuboš Dušek |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 942-T/2016 o dielo a o poskytovaní služby súkromnej bezpečnosti- technickej služby (servisná zmluva) |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
Iné |
0,00 € |
09.11.2017 |
24.11.2017 |
|
23.11.2017 |
Ing. Ľuboš Dušek |
riaditeľ Úradu TTSK |
Zmluva |
1572/17 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Archery klub Geronimo |
42165156 |
|
900,00 € |
09.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1592/17 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
144,00 € |
09.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1600/17 |
Kytica - vernisáž výstavy akad.maliara Roberta Almásiho |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
09.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1606/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
298,26 € |
09.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Dohoda o prevode telefónneho čísla |
prevod telefónneho čísla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ENCON, a.s. |
36230839 |
Iné |
0,00 € |
09.11.2017 |
13.12.2017 |
|
12.12.2017 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Zmluva |
0974/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
08.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0979/17 |
Orava strechy bývalej SPŠE Piešťany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrastrecha Trnava - Michalec Peter |
22732110 |
|
1 100,18 € |
08.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0973/17 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIRNI s.r.o. |
36763195 |
|
298,88 € |
08.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ OVS |
Objednávka |
1561/17 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 746,28 € |
08.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1565/17 |
Oprava a výmena potrubia ústredného kúrenia v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
225,12 € |
08.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1588/17 |
Znalecký posudok - k.ú. Trhová Hradská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
156,00 € |
08.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1589/17 |
Publikácia "Šport v TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
16 416,00 € |
08.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1591/17 |
Finančná spoluúčasť na vydaní publikácie "Fragmenty okamihu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRODUCTION s.r.o. |
46460730 |
|
500,00 € |
08.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1594/17 |
Záhradnícke práce v areáli bývalčej NsP DS v Hornom Bare |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Attila Házi
|
47321369 |
|
1 440,00 € |
08.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1559/17 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
08.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1562/17 |
Finančná spoluúčasť - organizovanie podujatia "Ekotopfilm - Envirofilm 2017" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFF Eko, s.r.o. |
35955872 |
|
9 800,00 € |
08.11.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |