0376/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,55 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0377/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
343,28 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0344/17 |
Dodávka pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
116,00 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0461/17 |
Vrátený poplatok za nákup telefónu iPhone |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,00 € |
28.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0254/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
85,00 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0260/17 |
Živé kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
56,95 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0261/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
116,50 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0255/17 |
Oprava hliníkových dverí na budove Ú TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
1 456,80 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0256/17 |
Chemická analýza laboratórnych chemikálií. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 980,00 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Ing. Ľuboš Dušek |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
0257/17 |
Servis hliníkových okien a dverí v budove Ú TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
2 589,60 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
0258/17 |
Oprava prístupového systému. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
897,12 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0259/17 |
Výmena čerpadla klimatizácie v budove Ú TTSK a oprava izolácie na trubkách pri vonkajších klimatizačných jednotkách na streche budovy Ú TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
272,28 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0262/17 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
200,00 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0263/17 |
Revízie a servis hasiacich prístrojov v objektoch bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
542,12 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
Dodatok č. 1/2017/DSS/T k Zmluve č. 09/2016/DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2017 |
07.04.2017 |
|
06.04.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
Dodatok č. 03/2017/RS/A k Zmluve č. 04/2015/RS/A o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
27.03.2017 |
07.04.2017 |
|
06.04.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
Dodatok č. 2/2017/DSS/T k Zmluve č. 07/2015/DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2017 |
07.04.2017 |
|
06.04.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
0345/17 |
Občerstvenie - konferencia Dobrá prax |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
438,90 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0348/17 |
Nápoje na reprezentačné účely predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
55,00 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0373/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,29 € |
27.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |