Zmluva č. 002-2-K/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Košútsky literárny festival |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Košúty |
00306045 |
Iné |
200,00 € |
28.04.2017 |
12.05.2017 |
|
11.05.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
Zmluva č. 018-2-K/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Kultúrne leto 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko |
00059404 |
Iné |
400,00 € |
28.04.2017 |
12.05.2017 |
|
11.05.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
Zmluva č. 003-2-K/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Knižné hody v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Sereď |
00306169 |
Iné |
400,00 € |
28.04.2017 |
12.05.2017 |
|
11.05.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
Zmluva č. 013-4-K/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Národná púť- Kostolec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Ducové |
31826270 |
Iné |
200,00 € |
28.04.2017 |
12.05.2017 |
|
11.05.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
Zmluva č. 003-4-K/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Kapustové hody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Trebatice |
00313106 |
Iné |
400,00 € |
28.04.2017 |
12.05.2017 |
|
11.05.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
0498/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
178,64 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0499/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
36,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0500/17 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0509/17 |
Grafické spracovanie a dodávka prezentačných roll-upov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
2 193,60 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0510/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0512/17 |
Ubytovanie pre zahraničných účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK z Leningradskej oblasti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PYRAMÍDA PP s.r.o. |
36543616 |
|
1 231,84 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0535/17 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0418/17 |
Sťahovanie spisov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
95,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0504/17 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
61,60 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 033-1-K/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Folklórny večer- Spievame spolu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Mierovo |
00305596 |
Iné |
300,00 € |
28.04.2017 |
17.05.2017 |
|
16.05.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
0524/17 |
Výroba a vysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
1 000,84 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0529/17 |
Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Little Paradise Gastronomy Service, s.r.o. |
50601237 |
|
201,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0536/17 |
Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
|
120,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0537/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
150,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0538/17 |
Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
165,00 € |
28.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |