Zmluva č. 51-TT/1/OZaHF/2017 o poskytnutí účelovej dotácie |
Plávaním k znižovaniu chorobnosti seniorovo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Suchá nad Parnou |
00313009 |
Iné |
600,00 € |
01.06.2017 |
16.06.2017 |
|
15.06.2017 |
Štefan Murárik |
Riaditeľ sekcie verejnej správy |
Zmluva |
0711/17 |
Servis a čistenie kávovaru na sekretariáte riaditeľa ÚTTSK a na sekretariáte sekcie regionálneho rozvoja, káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
320,16 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0719/17 |
Zverejnenie pracovnej ponuky "Odborný referent" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
82,80 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0747/17 |
Výroba a odvysielanie spravodajských príspevkov a publicistických relácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENO GROUP, s.r.o. |
44300000 |
|
250,00 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0710/17 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 249,75 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0746/17 |
Vodné-stočné, zrážk.voda, plyn, elektr.energie,upratovanie, letná a zimná údržba, daň z nehnuteľnosti, poplatok za pevnú linku a internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
111,66 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0561/17 |
Poštová pečiatka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
52,90 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0721/17 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,99 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0751/17 |
Telefónne poplatky 1. -31.5.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,18 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0752/17 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,52 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0753/17 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
443,39 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0754/17 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 921,90 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0775/17 |
Telekomunikačné-datové služby /pravidelné poplatky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 422,10 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0776/17 |
Telekomunikačné-datové služb, telekomunikačné služby Cloud Server, doménové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 888,44 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0777/17 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
914,29 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0778/17 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 396,80 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0720/17 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
19 562,40 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0590/17 |
Mesačné zahraničné poistenie zamestnancov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
21,20 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0591/17 |
Prenájom kontajnerov a vývoz odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
481,66 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0599/17 |
Náku PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
653,58 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |