Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 1/2016/I/ZPB k Zmluve č. 02/2016/I/ZPB o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 0,00 € 23.03.2016 05.04.2016 04.04.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
Dodatok č. 6/2016/I/T k Zmluve č. 01/2012/I/TT o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 0,00 € 23.03.2016 05.04.2016 04.04.2016 Štefan Murárik Riaditeľ sekcie verejnej správy Zmluva
0300/16 Výmena poškodeného náhonu podávača dokumentov - tlačiareň 1.posch. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Boris Silný - G-comp 37566512 140,40 € 22.03.2016 17.12.2018 Faktúra
0296/16 Výmena senzoru papiera - tlačiareň II.posch. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Boris Silný - G-comp 37566512 327,60 € 22.03.2016 17.12.2018 Faktúra
0294/16 Papier.skladané utierky Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 37,63 € 22.03.2016 17.12.2018 Faktúra
0298/16 Studená voda pre prípravu TÚV za r. 2015 - vyúčtovanie Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 84,38 € 22.03.2016 17.12.2018 Faktúra
0219/16 Preklad osobného listu do ruského jazyka Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 10,72 € 22.03.2016 17.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0218/16 Živé kvety Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 177,55 € 22.03.2016 17.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
0217/16 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 419,81 € 22.03.2016 17.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
0216/16 Periodická kontrola a servis hasiacich prístrojov v objektoch bývalého SOU Voderady. Trnavský samosprávny kraj 37836901 František Oboril-servis hasiacich zariadení 22693122 474,00 € 22.03.2016 17.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
0409/16 Publikácia - Antonín Rojka "Spomienky fanúšika" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Jaroslav Oprala GARMONDNITRA 17616093 359,70 € 22.03.2016 17.12.2018 Faktúra
0318/16 Ročné vyúčtovanie tepelnej energie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 282,53 € 21.03.2016 17.12.2018 Faktúra
0305/16 Prenájom priestorov I.Q. 2016 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 378,50 € 21.03.2016 17.12.2018 Faktúra
0292/16 Servis okien v budove ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trial Trnava, s.r.o. 36234915 492,00 € 21.03.2016 17.12.2018 Faktúra
0232/16 Nákup čistiacich prostriedkov Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 37,63 € 21.03.2016 17.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0215/16 Nákup spotrebného vodoinštalačného materiálu určeného pre opravy v budove Ú TTSK. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH 37032518 437,75 € 21.03.2016 17.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
0214/16 Servis okien na budove Ú TTSK. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trial Trnava, s.r.o. 36234915 492,00 € 21.03.2016 17.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
0213/16 - Nová pečiatka TRODAT 4926 + text podľa prílohy. . Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ján Boško - BoTro 35404795 50,36 € 21.03.2016 17.12.2018 Peter Krištofík riaditeľ OSP Objednávka
0212/16 Publikácia: autor Antonín Rojka "Spomienky fanúšika" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Jaroslav Oprala GARMONDNITRA 17616093 359,70 € 21.03.2016 17.12.2018 Peter Krištofík riaditeľ OSP Objednávka
0309/16 Župný spravodajca "Rodný môj kraj"5/16 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská Grafia, a.s. 31321470 11 902,08 € 21.03.2016 17.12.2018 Faktúra