1079/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
477,71 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1106/13 |
Dodávka elektriny za 1.-30.9.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1102/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1095/13 |
Znalecký posudok k.ú. Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
315,00 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1085/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1083/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1076/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
105,13 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0804/13 |
Dezinfekcia klimatizácií sprejom Biostat. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABC KLÍMA s.r.o. |
31354131 |
|
34,42 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0684/13 |
Víno na akciu :"5. Dni národnej hrdosti - Mega fiesta " |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
489,60 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0682/13 |
Ozdobené ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,40 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0680/13 |
Nákup tonerov do tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
131,40 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
0679/13 |
Výrobky z čokolády pre výstupujúce deti na slávnostnom otvorení Župnej Paralympiády
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCO STORES SR, a. s. |
31321828 |
|
22,12 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0678/13 |
Nákup publikácií do knižníc v Trnavskom kraji |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
725,00 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
PhDr. Ľubica Malá |
Riaditeľka odboru |
Objednávka |
0033/13 |
Projekt pre stavebné povolenie-DSS Okoč-Opatovský Sokolec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Proj.-Inž.kancelária Ing.Jozef Ušák |
34024425 |
|
4 550,00 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1125/13 |
Internet 1.-31.8.2013 /SORO/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48 378,00 € |
01.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1099/13 |
Telefónne poplatky za 1.-31.8.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
311,50 € |
01.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1098/13 |
Mobilný internet za 1.-31.8.2013 -poslanci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 152,66 € |
01.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1097/13 |
Telefónne poplatky za 1.-31.8.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 144,03 € |
01.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1096/13 |
Telefónne poplatky za 1.-31.8.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
996,37 € |
01.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1090/13 |
Zemný plyn od 1.9.-30.9.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |