Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita Trnavský samosprávny kraj 37836901 Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 36088315 550,00 € 11.09.2013 18.10.2013 17.10.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita Trnavský samosprávny kraj 37836901 Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 36088315 1 000,00 € 11.09.2013 18.10.2013 17.10.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita Trnavský samosprávny kraj 37836901 Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 36088315 4 400,00 € 11.09.2013 18.10.2013 17.10.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita Trnavský samosprávny kraj 37836901 Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 4 450,00 € 11.09.2013 11.09.2013 06.11.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR kultúrna tvorivosť a voľnočasová aktivita Trnavský samosprávny kraj 37836901 Záhorské osvetové stredisko v Senici 36088234 1 500,00 € 11.09.2013 16.10.2013 15.10.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
1190/13 Vytvorenie komplexného internetového portálu pre projekt "Trnavský kraj - region pre všetkých" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Lomtec.com. a.s. 35795174 8 880,00 € 11.09.2013 18.12.2018 Faktúra
1175/13 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 289,40 € 11.09.2013 18.12.2018 Faktúra
1179/13 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 16,99 € 11.09.2013 18.12.2018 Faktúra
1163/13 Služby a systémová podpora 9/2013 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 111,14 € 11.09.2013 18.12.2018 Faktúra
1150/13 Znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľnosti - k.ú.Senica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing.Ľubica Chomčová 40566692 320,00 € 11.09.2013 18.12.2018 Faktúra
1172/13 Zľava k DEKVS za 8/2013 - frank.stroj Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 33,50 € 11.09.2013 18.12.2018 Faktúra
0742/13 Grafický návrh na pozvánku vo formate DL a plagát A3 na Deň župy. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Method Design Studio 34909681 50,00 € 11.09.2013 18.12.2018 Peter Krištofík riaditeľ odboru Objednávka
0723/13 Občerstvenie - projekt Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 43,50 € 11.09.2013 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
Kúpna zmluva hnuteľný majetok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 90,00 € 10.09.2013 21.09.2013 20.09.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Kúpna zmluva HP ProBook 4520s, HP ProBook 6440b, HP Pro3010 MT Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom a.s. 35763469 90,00 € 10.09.2013 26.09.2013 25.09.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 47/OŠaTK/2013 o poskytnutí účelovej dotácie Most medzi mladými a starými Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum pomoci a vzdelávania Trnava 37843567 200,00 € 10.09.2013 26.09.2013 25.09.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
1149/13 Zriadenie príležitostnej poštovej priehradky s obsluhou 2 pracovníčok Slovenskej pošty Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 108,00 € 10.09.2013 18.12.2018 Faktúra
1160/13 Telefónne poplatky od 8.9.-7.10.2013 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Orange Slovensko a.s. 35697270 473,47 € 10.09.2013 18.12.2018 Faktúra
1159/13 Čistenie a pranie bielizne Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEVAN - Chemické čistenie a pranie 36223280 9,78 € 10.09.2013 18.12.2018 Faktúra
1153/13 Dodávka elektriny od 1.-31.8.2013-vyúčt.SOŠ Holič Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 228,33 € 10.09.2013 18.12.2018 Faktúra