1288/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
374,77 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1287/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
851,76 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1276/13 |
Mobilný internet za 1.-30.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 152,64 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1272/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
990,36 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1271/13 |
Kokardy pre ocenených-Deň župy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
900,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1270/13 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
104,01 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1284/13 |
Preprava osôb-Športový deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
336,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1248/13 |
Zemný plyn od 1.-31.10.2013 - Voderady-Kaštieľ,DM VOD,SOU Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 674,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1247/13 |
Zemný plyn od 1.10.-31.10.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1266/13 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
225,85 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0912/13 |
Poistenie pracovníkov Úradu TTSK za mesiac oktober 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
33,92 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0881/13 |
Nákup čistiacich prostriedkov v zmysle zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0847/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
220,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0832/13 |
varné kanvice - dary pre oceňované kolektívy sociálnych pracovníkov TTSK . |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
85,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0821/13 |
Prenájom priestorov - Voľby 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS DEVELOPMENT, s.r.o. |
36253111 |
|
400,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0820/13 |
Recepcia pre ocenených ,,Osobnosti TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 203,54 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ idboru |
Objednávka |
0817/13 |
Občerstvenie pri príležitosti zasadnutia Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
314,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0814/13 |
Konferencia "Samospráva a jej vybrané problémy", ktorá sa uskutoční
v dňoch 20.-21.11.2013 v Tatranskej Lomnici.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
|
595,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0812/13 |
Dáždnik skladací - dar pre seniorov pri podujatí "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
939,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0001/13 |
kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
66,36 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |