Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1797/13 Tonery Trnavský samosprávny kraj 37836901 LASER servis, spol. s r. o. 35755989 1 488,00 € 20.12.2013 18.12.2018 Faktúra
1796/13 Tonery Trnavský samosprávny kraj 37836901 LASER servis, spol. s r. o. 35755989 1 411,80 € 20.12.2013 18.12.2018 Faktúra
1795/13 Tonery Trnavský samosprávny kraj 37836901 LASER servis, spol. s r. o. 35755989 1 328,74 € 20.12.2013 18.12.2018 Faktúra
1794/13 Tonery Trnavský samosprávny kraj 37836901 LASER servis, spol. s r. o. 35755989 1 357,92 € 20.12.2013 18.12.2018 Faktúra
1790/13 Oprava kotla v kotolni bývalého Internátu SOU Voderady Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slavomír Straňák 45728097 600,00 € 20.12.2013 18.12.2018 Faktúra
1789/13 Oprava núdzového mechanizmu šachtových dverí výťahu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Elvyt spol. s r. o. 31419143 49,44 € 20.12.2013 18.12.2018 Faktúra
1801/13 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 1 957,00 € 20.12.2013 18.12.2018 Faktúra
1131/13 Preklad materiálu z nemeckého do slovenského jazyka Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milada Sviteková - LEXIS 45987254 688,75 € 20.12.2013 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
1129/13 Internetový prístup na rok 2014 - Daňové centrum Trnavský samosprávny kraj 37836901 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 173,00 € 20.12.2013 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
1128/13 Oprava núdzového mechanizmu výťahu v budove Ú TTSK. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Elvyt spol. s r. o. 31419143 49,44 € 20.12.2013 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
1127/13 Výmena 2 ks batérií do notebookov. Trnavský samosprávny kraj 37836901 LH SYSTEMS, s.r.o. 46467343 180,00 € 20.12.2013 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
1125/13 Tlač knihy”História a súčasnosť dobrovoľných hasičských zborov v TTSK” Formát: A5 Náklad: 600 ks Väzba: V 8a, rovný chrbát Počet vnútorných strán: 304 Tlač: 4+4 plnofarebný ofset+lak Papier: 135 gr. ONL Polep obalu: 4+0, lamino matné Tvrdá väzba Trnavský samosprávny kraj 37836901 RJAR s.r.o. 43985637 8 184,96 € 20.12.2013 18.12.2018 Ing. Tibor Mikuš,PhD., predseda TTSK Objednávka
1122/13 Nádoba na posypová soľ s naberačkou. Trnavský samosprávny kraj 37836901 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 36,14 € 20.12.2013 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
1818/13 Nastavenie počítadla vo výplatnom stroji Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 3 300,00 € 20.12.2013 18.12.2018 Faktúra
0077/13 Vnútorné vybavenie pre Vlastivedné múzeum v Galante" Trnavský samosprávny kraj 37836901 TRIXO spol. s r.o. 31334521 81 842,72 € 20.12.2013 18.12.2018 Faktúra
Dohoda o pristúpení k záväzku pristúpenie k záväzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Skalica 00610712 247,00 € 19.12.2013 20.12.2013 19.12.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 0609/SVS/2013/61 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti realizácia projektu- Značenie turistických ciest Trnavský samosprávny kraj 37836901 Klub Slovenských turistov okresu Trnava 34004301 1 500,00 € 19.12.2013 21.12.2013 20.12.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 0609/SVS/2013/66 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti spolupráca na projekte- zachovanie pamiatky zosnulých obyvateľov z Dunajskej Stredy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Židovská náboženská obec Dunajská Streda 35605944 1 000,00 € 19.12.2013 21.12.2013 20.12.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Dohoda o urovnaní urovnanie vzájomných sporných práv a povinností Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mária Strážovcová 307,00 € 19.12.2013 09.01.2014 08.01.2014 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
1908/13 Nákup interiérového vybavenia turistického informačného centra Trnavský samosprávny kraj 37836901 VAREZ INTERIER, spol. s r.o. 36243370 2 622,00 € 19.12.2013 18.12.2018 Faktúra