0193/13 |
Predplatné časopisu Revue cilvilnej ochrany na r.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávací a technický ústav krízového
manažmentu a civilnej ochrany |
00151866 |
|
7,80 € |
25.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0176/13 |
Váza,podnos,sada pohárov,termoska,konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
68,20 € |
25.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0160/13 |
Nákup spotrebného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
132,50 € |
25.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
0134/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
211,35 € |
25.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0122/13 |
Vybavenie do kuchynky v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
68,20 € |
25.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0120/13 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
41,45 € |
25.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
0119/13 |
Tlmočenie z/do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
168,00 € |
25.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru OVS |
Objednávka |
0118/13 |
Stravné lístky pre zamestnancov TTSK na mesiac marec 2013. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 800,00 € |
25.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Ing. Tibor Mikuš,PhD., |
predseda TTSK |
Objednávka |
0188/13 |
Predplatné Trend + bonus Profit |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TREND Reprezentative s.r.o. |
43824706 |
|
73,44 € |
25.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1786/13 |
Komplexné právne služby súvisiace so zabezpečením výberu strategického partnera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AKMG, s.r.o. |
36800589 |
|
5 250,00 € |
25.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 12/2013/NP o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytnutí finančného príspevku |
poskytnutie sociálnes služby a finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vitalita n.o. Lehnice |
36084328 |
|
26 123,00 € |
22.02.2013 |
26.02.2013 |
|
25.02.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
0315/13 |
Poháre predsedu TTSK,šport.potreby,tričko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
324,69 € |
22.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0230/13 |
Okuliare slnečné-os.ochr.prac.pomôcka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PanOptik s.r.o. |
46372849 |
|
528,00 € |
22.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0173/13 |
Toal.papier,sklad.utierky,hyg.sáčky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
311,24 € |
22.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0174/13 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
38,09 € |
22.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0117/13 |
Športové ceny na 1. ročník Medzinárodného turnaja v sálovom futbale |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
324,69 € |
22.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
Zmluva č. 2/2013/NP o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytnutí finančného príspevku |
poskytnutie sociálnes služby a finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov Pokoj |
36083577 |
|
55 978,00 € |
21.02.2013 |
26.02.2013 |
|
25.02.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
0182/13 |
Konzekutívne tlmočenie z/do NJ na procovnom stretnutí projektu RECOM SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
207,22 € |
21.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0179/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
145,40 € |
21.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0175/13 |
Sada pohárov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
38,00 € |
21.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |