Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0201/13 Telefonne poplatky za 1.-28.2.2013 /OvZP/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11 651,84 € 03.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0195/13 Kytice Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 03.03.2013 18.12.2018 Faktúra
Zmluva č. 1/005-III/2013 o poskytnutí účelovej dotácie Podpora činnosti speváckeho súboru Malženičan Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spevácky súbor Malženičan 42289955 200,00 € 01.03.2013 13.03.2013 12.03.2013 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
0392/13 Dodávka elektriny - marec 2013 /úrad TTSK-výťah/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 64,24 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0391/13 Dodávka elektriny - marec 2013 /Holíč/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 528,58 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0390/13 Dodávka elektriny - marec 2013 /Voderady 178/ Internát Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 1 128,98 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0389/13 Dodávka elektriny - marec 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 3 972,23 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0388/13 Dodávka elektriny - marec 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 8,20 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0210/13 Podpora informačného systému online lekár.prehliadok za 09 - 11/2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CHEMPOR, s.r.o. 36292044 2 520,00 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0189/13 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 474,54 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0251/13 Školenie vodičov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Autoškola Ján Ďuriník 11906952 156,00 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0227/13 Internet za 1.-28.2.2013 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46 254,67 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0246/13 Tlmočenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 168,00 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0207/13 Telefonne poplatky za 1.-28.2.2013 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 304,99 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0206/13 Telefonne poplatky za 1.-28.2.2013 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 896,98 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0205/13 Mobilný internet za 1.-28.2..2013 -poslanci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 148,42 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0204/13 Telefonne poplatky za 1.-28.2.2013 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 351,80 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0213/13 Zemný plyn od 1.3.-31.3.2013 - Voderady-Kaštieľ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 554,00 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0212/13 Zemný plyn od 1.3. - 31.3.2013 /NsP Ga/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 466,00 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0200/13 Dodávka elektriny - marec 2013 /Voderady 250-Kaštieľ/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 305,57 € 01.03.2013 18.12.2018 Faktúra