Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0220/13 Občerstvenie,nápoje Trnavský samosprávny kraj 37836901 TIPTOPGASTRO s.r.o. 36266299 161,18 € 07.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0159/13 Taška s výsekom LDPE so znakom TTSK a názvom Sada pero + pentelka Trnavský samosprávny kraj 37836901 ANATEX, s.r.o. 36650641 621,60 € 07.03.2013 18.12.2018 Peter Krištofík riaditeľ odboru Objednávka
0158/13 Výmena nefunkčného nútzového zroja výťahu. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Elvyt spol. s r. o. 31419143 43,20 € 07.03.2013 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
0156/13 Nealkoholické nápoje, alkoholická nápoje, káva, smotana Trnavský samosprávny kraj 37836901 TIPTOPGASTRO s.r.o. 36266299 161,18 € 07.03.2013 18.12.2018 Peter Krištofík riaditeľ odboru Objednávka
0155/13 15 ks permanentka á 11,00 € na plaváreň Zátvor Trnava. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 00598135 165,00 € 07.03.2013 18.12.2018 Peter Krištofík riaditeľ odboru Objednávka
0154/13 Klasická masáž chrbta, šije (30 min.) v rámci regenerácie pracovnej sily a zdravia zamestnancov TTSK. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bango Peter 34948350 120,00 € 07.03.2013 18.12.2018 Peter Krištofík riaditeľ odboru Objednávka
0153/13 10 ks permanentka (1 ks - 12 cvičení) v rámci regenerácie pracovnej sily a zdravia zamestnancov TTSK. Trnavský samosprávny kraj 37836901 FITNESS CLUB 33208077 230,00 € 07.03.2013 18.12.2018 Peter Krištofík riaditeľ odboru Objednávka
0152/13 Nákup kovových skríň pre registratúrne stredisko Trnavský samosprávny kraj 37836901 Metal design slovakia, a.s. 31449557 661,75 € 07.03.2013 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ vnútornej správy Objednávka
0238/13 Dodávka elektriny od 1.-28.2.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 1 395,74 € 06.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0234/13 Dodávka elektriny za 1.-31.3.2013 /Voderady 164/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 25,67 € 06.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0231/13 Návrh a graf.spracovanie brožúry "Integrovaná produkcia a ochrana ovocných drevín" Trnavský samosprávny kraj 37836901 D a D International Slovakia s.r.o. 35750774 1 884,60 € 06.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0182/13 Nákup kancelárskeho materiálu v zmysle zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 279,10 € 06.03.2013 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru OVS Objednávka
0151/13 Plastové prepravky Trnavský samosprávny kraj 37836901 AJ Produkty, a.s. 36268518 71,59 € 06.03.2013 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
0219/13 Tonery Trnavský samosprávny kraj 37836901 LASER servis, spol. s r. o. 35755989 1 216,92 € 05.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0245/13 Servisné služby - 1.štvrťrok 2013 Trnavský samosprávny kraj 37836901 DWC Slovakia a.s. 35918501 3 628,80 € 05.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0214/13 Vysielanie príspevku "Poslanci kraja" a "Škola a prax" Trnavský samosprávny kraj 37836901 TV Karpaty s.r.o. 36282413 299,76 € 05.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0244/13 Dodávka elektriny - 1.-28.2.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 588,25 € 05.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0239/13 Dodávka elektriny od 1.-28.2.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 3 445,44 € 05.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0237/13 Dodávka elektriny od 1.-28.2.2013-vyúčt.SOŠ Holič Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 86,71 € 05.03.2013 18.12.2018 Faktúra
0162/13 Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka Trnavský samosprávny kraj 37836901 Neszméri Sándor 37416251 210,00 € 05.03.2013 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru OVS Objednávka