0558/13 |
Dodávka elektriny - máj 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0557/13 |
Dodávka elektriny - máj 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0556/13 |
Dodávka elektriny - máj 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0537/13 |
Zemný plyn od 1.-31.5.2013 - Voderady-Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 554,00 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o dielo |
Analýza súčasnej a možnosti budúcej projektovej spolupráci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálna rozvojová agentúra Skalica |
37840169 |
|
8 333,00 € |
30.04.2013 |
08.05.2013 |
|
07.05.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
Zmluva č. 0609/SVS/2013/5 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
Zlepšime spoločne Slovensko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Speleoklub Trnava |
36095541 |
|
300,00 € |
30.04.2013 |
16.05.2013 |
|
15.05.2013 |
Ing. Tibor Mikuš PhD. |
Predseda TTSK |
Zmluva |
0575/13 |
PHM od 16.-30.4.2013,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 227,13 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0517/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 600,00 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0552/13 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
16,36 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0527/13 |
Právne služby - apríl 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 488,00 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0526/13 |
Odvysielanie relácie za 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
1 594,52 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0553/13 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0532/13 |
Náradie-stierka na okná,kovová tyč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VENCL SK s.r.o. |
35877197 |
|
46,44 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0528/13 |
Tématický monitoring médií za 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0514/13 |
Studená voda pre TV za obdobie 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
62,66 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0513/13 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
27,36 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0512/13 |
Preklad listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
21,43 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0507/13 |
Oprava mot.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
478,15 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0506/13 |
Oprava mot.vozidla TT 791 BI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
261,00 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0505/13 |
Oprava mot.vozidla TT 418 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
122,72 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |