Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0636/12 Kytica pre dámu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 25,00 € 31.07.2012 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
0635/12 Kytica pre pána Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 25,40 € 31.07.2012 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
0006/12 Masáže Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bango Peter 34948350 240,00 € 31.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0005/12 Poukážky na regeneračné masáže Trnavský samosprávny kraj 37836901 WELLCARE, s.r.o. 44931719 570,00 € 31.07.2012 18.12.2018 Faktúra
Zmluva o zverení majetku do správy zverenie majetku do správy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 0,00 € 30.07.2012 04.08.2012 03.08.2012 Zmluva
Zmluva č. 67/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie Indiánske leto III Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Dolné Dubové 00312401 200,00 € 30.07.2012 07.08.2012 06.08.2012 PhDr. József Kvarda podpredseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 102/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie Letné tábory Spoločenstva Hrubáci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spoločenstvo Hrubáci 36090689 300,00 € 30.07.2012 07.08.2012 06.08.2012 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 70/OŠTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie Letné sústredenie žiackeho družstva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Dolné Dubové 00312401 200,00 € 30.07.2012 07.08.2012 06.08.2012 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 04/OŠTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie Organizácia športových podujatí počas školského roka 2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná škola s vjm Topoľníky 36081051 300,00 € 30.07.2012 07.08.2012 06.08.2012 Ing. Dušan Guťan PhD. riaditeľ Úradu TTSK Zmluva
Dodatok č. 1/2012/BSK k Zmluve č. 13/2012/BSK o poskytnutí finančného príspevku zmena a doplnenie zmluvy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dom sociálnych služieb Most n.o. 36077127 0,00 € 30.07.2012 15.08.2012 14.08.2012 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 78/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie Priestor je náš Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mestské kultúrne stredisko 00059404 400,00 € 30.07.2012 21.08.2012 20.08.2012 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 49222012/SHS zriadenie vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Distribúcia, a.s. 36361518 0,00 € 30.07.2012 21.08.2012 20.08.2012 PhDr. József Kvarda podpredseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 53/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie Posolstvo trnavskej mládeže olympijskému Londýnu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kalokagatia na Slovensku 36082392 350,00 € 30.07.2012 12.09.2012 11.09.2012 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 68/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie Memoriál Márie Zavarskej Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavský olympijský klub 34028790 200,00 € 30.07.2012 12.09.2012 11.09.2012 PhDr. József Kvarda podpredseda TTSK Zmluva
0975/12 Zhotovenie výtvarného a grafického návrhu, Zborník "1150 výročič príchodu svätých Cyrila a Metoda" Trnavský samosprávny kraj 37836901 D a D International Slovakia s.r.o. 35750774 4 594,00 € 30.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0941/12 Pojazdný podvozok lešenia Trnavský samosprávny kraj 37836901 Miroslav Falath - MOD Vlčkovce 37571192 428,00 € 30.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0929/12 Oprava mot.vozidla TT 417 DL Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 244,87 € 30.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0928/12 Oprava mot.vozidla TT 604 DK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 131,88 € 30.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0927/12 Oprava mot.vozidla TT 419 DL Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 269,88 € 30.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0926/12 Oprava mot.vozidla TT 791 BI Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 173,88 € 30.07.2012 18.12.2018 Faktúra