1052/12 |
Zemný plyn od 1.9.2012 - 30.9.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0827/12 |
Umývacie služby za mesiac september 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
51,72 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Krištofík Peter |
Riaditel odboru |
Objednávka |
0798/12 |
Poistenie pracovníkov na ZSC za mesiac september 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
46,64 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
1073/12 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
64,34 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1087/12 |
PHM od 16.-31.8.2012,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 501,59 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1044/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 200,00 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1075/12 |
Preklad materiálu: menovací dektrét člena riadiaceho výboru projektu ClusterPloliSEE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
8,28 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1085/12 |
Odvysielanie relácie za 7/2012, 8/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
500,08 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1078/12 |
Dodávka elektriny za 1.-30.9.2012 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1047/12 |
Právne služby - august 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 440,00 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1074/12 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
98,53 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1043/12 |
Studená voda pre TV za obdobie 8/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
42,10 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1041/12 |
Oprava mot. vozidla TT-X119 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
732,84 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1040/12 |
Oprava mot. vozidla TT 781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
101,88 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0742/12 |
Nákup kancelárskeho materiálu v zmysle zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
695,00 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0739/12 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0738/12 |
Pozáručná oprava viazacieho stroja Fellowes Galaxy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
48,00 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0709/12 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
250,00 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0706/12 |
Tlmočnícke služby z/do AJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
120,00 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
0703/12 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
55,60 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
Peter Krištofík |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |