Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 15/2012/NSK o poskytnutí finančných príspevkov poskytnutie finančného príspevku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrál, n.o. 45734381 2 146,00 € 03.09.2012 06.09.2012 05.09.2012 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva o dielo č. 12/2012/08421/M/R rekonštrukcia ciest II/504 a III 5046 Ružindolská- Suchovská- Moyzesova Trnavský samosprávny kraj 37836901 Cesty Nitra, a.s. 34128344 248 376,12 € 03.09.2012 07.09.2012 06.09.2012 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 70/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie Letný tábor amatérskej divadelnej skupiny Tekergók Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tekergók 37991604 400,00 € 03.09.2012 13.09.2012 12.09.2012 PhDr. József Kvarda podpredseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 85/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie Svet patrí mladým Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Hlohovec 00312509 317,00 € 03.09.2012 13.09.2012 12.09.2012 PhDr. József Kvarda podpredseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 03/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie výroba artefaktov k 350. výročiu vzniku Gymnázia v Skalici Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Skalici 37984306 200,00 € 03.09.2012 13.09.2012 12.09.2012 PhDr. József Kvarda podpredseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 57/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie Aktivizácia mladých amatérskych fotografov v meste Trnavský samosprávny kraj 37836901 Csemadok- Základná organizácia 35629592 300,00 € 03.09.2012 13.09.2012 12.09.2012 PhDr. József Kvarda podpredseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 73/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie Detský a mládežnícky hudobno- tanečný festival Trnavský samosprávny kraj 37836901 Oblastný výbor Csemadok-u 00419575 400,00 € 03.09.2012 13.09.2012 12.09.2012 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 72/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie Súťaž recitátov poézie a prózy pre mládež v Žitnom ostrove Trnavský samosprávny kraj 37836901 Oblastný výbor Csemadok-u 00419575 400,00 € 03.09.2012 13.09.2012 12.09.2012 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
Zmluva č. 82/OŠaTK/2012 o poskytnutí účelovej dotácie Letný tábor nezbedníkov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Miestne kultúrne stredisko 35595817 200,00 € 03.09.2012 13.09.2012 12.09.2012 Ing. Tibor Mikuš PhD. Predseda TTSK Zmluva
1054/12 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 695,00 € 03.09.2012 18.12.2018 Faktúra
1083/12 Podpora informačného systému online lekár.prehliadok za 06 - 08/2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CHEMPOR, s.r.o. 36292044 2 520,00 € 03.09.2012 18.12.2018 Faktúra
1077/12 Vystúpenie folkl.súboru Brezová Trnavský samosprávny kraj 37836901 Folklórny súbor BREZOVÁ 35603399 415,00 € 03.09.2012 18.12.2018 Faktúra
1072/12 Pozáručná oprava viazacieho strojaFellowes Galaxy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 48,00 € 03.09.2012 18.12.2018 Faktúra
1051/12 Toaletný papier Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 24,72 € 03.09.2012 18.12.2018 Faktúra
1091/12 Telefonne poplatky za 1.-31.8.2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 260,64 € 03.09.2012 18.12.2018 Faktúra
1090/12 Internet za 1.-31.8.2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,70 € 03.09.2012 18.12.2018 Faktúra
1081/12 Umývanie áut za 8/2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 150,55 € 03.09.2012 18.12.2018 Faktúra
1076/12 Zborník "Kultúrna a regionálna identita" Trnavský samosprávny kraj 37836901 D a D International Slovakia s.r.o. 35750774 3 327,60 € 03.09.2012 18.12.2018 Faktúra
1068/12 Servisné práce a opravy tlačiarní na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 LH SYSTEMS, s.r.o. 46467343 233,88 € 03.09.2012 18.12.2018 Faktúra
1067/12 Dodávka elektriny - september 2012 /Voderady 178/ Internát Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 1 131,46 € 03.09.2012 18.12.2018 Faktúra