Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0145/12 Občerstvenie na konferenciu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 50,00 € 28.02.2012 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
0143/12 Kytica pri príležitosti štátneho sviatku Bulharskej republiky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 28.02.2012 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
0267/12 ROPOS vyúčtovanie r. 2011-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 38 334,89 € 27.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0231/12 Poplatok za potrvdenie bank.informácií Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 78,00 € 27.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0177/12 Toaletný papier Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 76,06 € 27.02.2012 18.12.2018 Faktúra
Darovacia zmluva vecný dar na podporu VI. Župného plesu TTSK Trnavský samosprávny kraj Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 36252484 536,00 € 24.02.2012 28.02.2012 27.02.2012 Zmluva
0296/12 Techn.zabezpečenie a služby - VI. Župný ples Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 2 400,00 € 24.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0295/12 Techn.zabezp.- zmena nápisu VI. Župný ples Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 191,62 € 24.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0186/12 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 36,89 € 24.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0190/12 Občerstvenie - VI.Župný ples Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 1 400,80 € 24.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0154/12 Nákup čistiacich potrieb - toaletný papier Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 76,06 € 24.02.2012 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
0142/12 Sady gumených kobercov do služobných motorových vozidiel Trnavský samosprávny kraj 37836901 Autocomodex s.r.o. 31443036 108,16 € 24.02.2012 18.12.2018 Peter Krištofík Riadireľ odboru Objednávka
0141/12 Občerstvenie na workshop v rámci projektu ITE Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola Senica 00351997 767,55 € 24.02.2012 18.12.2018 Marián Cipár Riaditeľ sekcie Objednávka
0173/12 Čistiace prostriedky 2/2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 635,77 € 23.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0169/12 Kytice Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 60,00 € 23.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0168/12 Oprava mot.vozidla TT-X 119 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 301,28 € 23.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0140/12 Kytica pri príležitosti životného jubilea a pri príležitosti štátneho sviatku Ruskej federácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 60,00 € 23.02.2012 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka
Zmluva o výpožičke nákladného motorového vozidla nákladné motorové vozidlo MAN TGL Trnavský samosprávny kraj 37836901 Divadlo Jána Palárika, Trojičné nám 2, Trnava 00228681 0,00 € 22.02.2012 24.02.2012 23.02.2012 Zmluva
0193/12 Zálohové pásky HP DLT Trnavský samosprávny kraj 37836901 KH TECHNIK - Holeš Emil 22695389 2 575,00 € 22.02.2012 18.12.2018 Faktúra
0197/12 Lekárnička do služobného motorového vozidla TT-528DR Trnavský samosprávny kraj 37836901 Auto Černý - Michal Šulek 43200460 9,90 € 22.02.2012 18.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru Objednávka