0208/12 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
720,98 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0215/12 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0227/12 |
Internet od 1.-29.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 495,76 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0221/12 |
Služby externého koordinátora projektu Duo**star za 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
920,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0237/12 |
Telefónne poplatky za 1.-29.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 112,92 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0229/12 |
Telefónne poplatky za 1.-29.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 656,46 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0204/12 |
Dodávka elektriny - marec 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0216/12 |
Prenájom parkoviska 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0212/12 |
Umývanie áut 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
70,99 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0207/12 |
Dodávka elektriny - marec 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0206/12 |
Dodávka elektriny - marec 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0205/12 |
Dodávka elektriny - marec 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0203/12 |
Dodávka elektriny - marec 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0199/12 |
Tématický monitoring médií za 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0196/12 |
Zemný plyn od 1.3.-31.3.2012 - Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0195/12 |
Zemný plyn za 1.3.-18.4.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
364,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0202/12 |
Dodávka elektriny - marec 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0194/12 |
Zemný plyn od 1.-31.3.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0192/12 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0191/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |