0387/12 |
Služby a systémová podpora 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0369/12 |
Dodávka elektriny - apríl 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0363/12 |
Telefonne poplatky 1.-31.3.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 134,08 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0362/12 |
Telefonne poplatky 1.-31.3.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 644,21 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0372/12 |
Dodávka elektriny - apríl 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0368/12 |
Dodávka elektriny - apríl 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0366/12 |
Dodávka elektriny - apríl 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0364/12 |
Dodávka elektriny - apríl 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0361/12 |
Dodávka elektriny - apríl 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0342/12 |
Zemný plyn od 1.4.-30.4.2012 - Voderady-Internát, Kaštieľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0341/12 |
Zemný plyn od 1.4.-18.5.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0384/12 |
PHM od 16.-31.3.2012,prevádzkové náplne,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 842,36 € |
31.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0367/12 |
Poplatok za techn.podporu HW a SW zariadení a produktov za január - marec 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 868,01 € |
31.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0350/12 |
Právne služby - marec 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 589,60 € |
31.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0344/12 |
Tématický monitoring médií za 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0020/12 |
Rekonštrukcia a modernizácia Stredného odborného učilišťa Holíč-dobropisované práce a dodávky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
H2H spol. s r. o. |
36798398 |
|
2 648,71 € |
31.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0019/12 |
Rekonštrukcia a modernizácia Stredného odborného učilišťa Holíč-dobropisované práce a dodávky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
H2H spol. s r. o. |
36798398 |
|
63,62 € |
31.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 k Zmluveo termínovanom úvere č. 1116/2010/UZ |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
|
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 1 |
31320155 |
|
0,00 € |
30.03.2012 |
04.04.2012 |
|
03.04.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 k Zmluve o termínovanom úvere č. 1118/2010/UZ |
zmena a doplnenie zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
|
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 1 |
31320155 |
|
0,00 € |
30.03.2012 |
04.04.2012 |
|
03.04.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet |
vydanie debetnej platobnej karty |
Trnavský samosprávny kraj |
|
Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 1 |
31320155 |
|
700,00 € |
30.03.2012 |
04.04.2012 |
|
03.04.2012 |
|
|
Zmluva |