Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenské múzeum 36087017 1 500,00 € 01.06.2012 06.06.2012 05.06.2012 Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenské múzeum 36087017 4 680,00 € 01.06.2012 06.06.2012 05.06.2012 Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Záhorská knižnica 36088226 5 000,00 € 01.06.2012 12.06.2012 11.06.2012 Zmluva
Darovacia zmluva č. DZ/6/2012 úhrada výdavkov, ktoré obdarovanému vznikli v súvislosti s realizáciou VI. Župného plesu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Všeobecná úverová banka a.s. 31320155 400,00 € 01.06.2012 23.06.2012 22.06.2012 Zmluva
0705/12 Internet od 1.-31.5.2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40 758,67 € 01.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0663/12 Podpora informačného systému online lekár.prehliadok za 03 - 05/2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 CHEMPOR, s.r.o. 36292044 2 520,00 € 01.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0653/12 Stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 8 550,00 € 01.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0746/12 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 207,50 € 01.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0669/12 Telefonne poplatky 1.-31.5.2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 781,28 € 01.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0668/12 Telefonne poplatky 1.-31.5.2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 126,51 € 01.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0664/12 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 1 114,98 € 01.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0657/12 Toaletný papier Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 24,72 € 01.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0667/12 Dodávka elektriny - jún 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 3 816,50 € 01.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0666/12 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 93,00 € 01.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0660/12 Umývanie áut 5/2012 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 119,39 € 01.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0652/12 Deratizácia priestorov ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 W-DDD, s.r.o. 44286465 924,00 € 01.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0649/12 Zemný plyn od 1.6-30.6.2012 - Voderady-Kaštieľ, DM Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 204,00 € 01.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0648/12 Zemný plyn od 19.5.2012 - 30.6.2012 /NsP Ga/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 466,00 € 01.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0647/12 Dodávka elektriny - jún 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 10,34 € 01.06.2012 18.12.2018 Faktúra
0646/12 Dodávka elektriny - jún 2012 /Holíč/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA E.A. 35743565 540,35 € 01.06.2012 18.12.2018 Faktúra