Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR |
ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
|
1 500,00 € |
01.06.2012 |
06.06.2012 |
|
05.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR |
ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum |
36087017 |
|
4 680,00 € |
01.06.2012 |
06.06.2012 |
|
05.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR |
ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhorská knižnica |
36088226 |
|
5 000,00 € |
01.06.2012 |
12.06.2012 |
|
11.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č. DZ/6/2012 |
úhrada výdavkov, ktoré obdarovanému vznikli v súvislosti s realizáciou VI. Župného plesu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31320155 |
|
400,00 € |
01.06.2012 |
23.06.2012 |
|
22.06.2012 |
|
|
Zmluva |
0705/12 |
Internet od 1.-31.5.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 758,67 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0663/12 |
Podpora informačného systému online lekár.prehliadok za 03 - 05/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CHEMPOR, s.r.o. |
36292044 |
|
2 520,00 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0653/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
8 550,00 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0746/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
207,50 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0669/12 |
Telefonne poplatky 1.-31.5.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 781,28 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0668/12 |
Telefonne poplatky 1.-31.5.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 126,51 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0664/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 114,98 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0657/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0667/12 |
Dodávka elektriny - jún 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 816,50 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0666/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
93,00 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0660/12 |
Umývanie áut 5/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
119,39 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0652/12 |
Deratizácia priestorov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
924,00 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0649/12 |
Zemný plyn od 1.6-30.6.2012 - Voderady-Kaštieľ, DM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0648/12 |
Zemný plyn od 19.5.2012 - 30.6.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0647/12 |
Dodávka elektriny - jún 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0646/12 |
Dodávka elektriny - jún 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |