1794/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri oranizovaní podujatia "59. Veľkoblahovský deň Jána Bihariho" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Veľké Blahovo |
00305804 |
|
2 000,00 € |
04.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0097/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
1 009,14 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1748/24 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2 523,44 € |
03.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1859/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní medzinárodnej súťaže v krasokorčulovaní pod názvom Tirnavia Ice Cup |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krasokorčuliarsky klub Trnava |
37851641 |
|
1 000,00 € |
03.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1773/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
250,00 € |
02.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0109/24 |
Rekonštrukcia priestorov a realizácia nového výťahu Talent centra Sibírska Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
49 992,31 € |
02.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1745/24 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1751/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1803/24 |
Dodávka elektriny /klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1802/24 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1758/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
495,61 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1757/24 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1756/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1755/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1754/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1753/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1752/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 014,32 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1804/24 |
Dodávka elektriny ( mlyn Tomášikovo) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1801/24 |
Dodávka elektriny (Kreatívne centrum) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 207,75 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1763/24 |
Odborné konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Havran, D.E.A. |
9 |
|
4 488,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |