GuR - Bc. Richard Guček
Informácie
- Názov: GuR - Bc. Richard Guček
- IČO: 35495669
- Adresa: Malinová 2743/1, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0091/23 | Prenájom kop. stroja 05/2023, servis projektora | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 111,00 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0114/23 | Prenájom kop. stroja 06/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0133/23 | Prenájom kop. stroja 07/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0152/23 | Prenájom kop. stroja 08/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0177/23 | Prenájom kop. stroja 09/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 30.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0202/23 | Prenájom kop. stroja 10/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0232/23 | Prenájom kop. stroja 11/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0249/23 | Servis, prenájom kop. stroja 12/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 171,10 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0015/22 | Prenájom kop. stroja 1/2022 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.01.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0032/22 | Prenájom kop. stroja 2/2022 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 28.02.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0058/22 | Prenájom kop. stroja 3/2022 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0077/22 | Prenájom kop. stroja 4/2022 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 30.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0101/22 | Prenájom kop. stroja 5/2022 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0122/22 | Prenájom kop. stroja 6/2022 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 30.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0135/22 | Prenájom kop. stroja 7/2022 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 28.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0147/22 | Prenájom kop. stroja 8/2022 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0092/22 | Objednávame si u Vás diagnostiku a výmenu kabeláže (notebook - projektor)v sume 47,00 €. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 0,00 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0173/22 | Prenájom kop. stroja 9/2022, servis NB - projektor | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 104,00 € | 30.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0199/22 | Prenájom kop. stroja 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 28.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0219/22 | Prenájom kop. stroja 11/2022 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |