GuR - Bc. Richard Guček
Informácie
- Názov: GuR - Bc. Richard Guček
- IČO: 35495669
- Adresa: Malinová 2743/1, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0114/21 | PC + monitor v 1 Acer Aspire | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 589,00 € | 30.06.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFB0163/21 | Prenájom kop. stroja 09/2021, servis | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 226,90 € | 30.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
DFB0199/21 | Prenájom kop. stroja 10/2021 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 29.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFB0205/21 | Prenájom kop. stroja 11/2021 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFB0222/21 | Prenájom kop. stroja 12/2021 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 27.12.2021 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
DFB0020/20 | Prenájom kop. stroja 1/2020, servis tlač. | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 69,00 € | 31.01.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
DFB0048/20 | Prenájom kop. stroja 2/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 29.02.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
DFB0067/20 | Prenájom kop. stroja 3/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 28,50 € | 31.03.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFB0170/20 | Prenájom kop. stroja 9/2020 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 54,16 € | 30.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
0076/20 | Objednávame u Vás na základe Vašich cenových ponúk: - 1 ks – PC Acer Aspire C24-963 WubCi31005G1 + SO-DIMM 4GB DDR4 v celkovej sume 603,30 € (POV2000669) - 5 ks - Notebook Acer Aspire 3 A315-23-A1H1 v cene 399,- €/ks, v celkovej sume 1.995,- € (POV200067 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 0,00 € | 27.10.2020 | 25.11.2020 | Objednávka | |||||
DFB0197/20 | Prenájom kop. stroja 10/2020 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 42,76 € | 30.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
DFB0196/20 | PC, notebooky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 2 598,30 € | 30.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
DFB0234/20 | Notebooky Acer | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 1 197,00 € | 13.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
0100/20 | Objednávame u Vás na základe Vašej cenovej ponuky: - 3 ks - Notebook Acer Aspire 3 A315-23-A1H1 v cene 399,- €/ks, v celkovej sume 1.197,- € | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 0,00 € | 03.12.2020 | 15.12.2020 | Objednávka | |||||
0006/19 | Objednávame si u Vás opravu tlačiarne Lexmark MX410. | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 0,00 € | 28.01.2019 | 26.02.2019 | Objednávka | |||||
DFB0019/19 | Prenájom kop. stroja 1/2019, servis tlačiarne | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 160,00 € | 31.01.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
DFB0038/19 | Prenájom kop. stroja 2/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 28.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFB0058/19 | Prenájom kop. stroja 3/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 147,30 € | 29.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFB0077/19 | Prenájom kop. stroja 4/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 30.04.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB0095/19 | Prenájom kop. stroja 5/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.05.2019 | 13.07.2019 | Faktúra |