DFB0199/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
62,60 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,81 € |
01.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
417,10 € |
01.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,60 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,90 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/20 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
67,40 € |
01.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/20 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,00 € |
01.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
66,96 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,12 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,59 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,00 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,20 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
61,96 € |
01.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,60 € |
01.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
62,53 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,40 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
61,40 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,80 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,20 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |