DFB0062/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,20 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
61,96 € |
01.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,60 € |
01.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
62,53 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,40 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
61,40 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,80 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,20 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,28 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,00 € |
01.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,69 € |
01.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,96 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,00 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,07 € |
01.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,20 € |
01.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,60 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,38 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/19 |
|
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
33,56 € |
01.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/19 |
|
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
68,69 € |
01.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/20 |
|
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
69,61 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |