DFB0137/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
69,72 € |
22.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
50,92 € |
22.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,18 € |
22.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/11 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
254,06 € |
22.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0894/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
243,57 € |
22.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0967/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,33 € |
22.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0966/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
237,04 € |
22.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0965/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
22.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0861/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
22.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0153/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
126,76 € |
28.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0664/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
230,73 € |
22.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0893/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
68,88 € |
22.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0665/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,66 € |
22.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0666/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
22.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0749/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
257,84 € |
22.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0750/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
77,46 € |
22.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0751/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
22.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB1078/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
251,79 € |
22.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB1077/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
81,44 € |
22.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB1075/10 |
|
Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
4,57 € |
22.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |