SVAMAN spol. s r. o.
Informácie
- Názov: SVAMAN spol. s r. o.
- IČO: 31103511
- Adresa: Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0698/17 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 90,11 € | 19.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0702/17 | SI- PP spol stravovanie- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 148,68 € | 20.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0468/17 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 92,12 € | 25.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0674/17 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 52,46 € | 06.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0672/17 | SI- PP spol stravovanie- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 45,76 € | 07.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFŠ0223/17 | ŠJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 417,02 € | 11.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0630/17 | SI- PP spol stravovanie- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 31,38 € | 27.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0627/17 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 97,40 € | 27.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFŠ0209/17 | ŠJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 307,44 € | 30.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0544/17 | SI- PP spol stravovanie- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 78,11 € | 25.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0524/17 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 21,18 € | 24.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFŠ0191/17 | ŠJ- potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 217,09 € | 27.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0446/17 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 58,57 € | 05.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFŠ0132/17 | ŠJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 198,66 € | 29.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0305/17 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 52,52 € | 05.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0278/17 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 99,29 € | 29.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFŠ0108/17 | ŠJ- potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 277,70 € | 31.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0254/17 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 41,57 € | 10.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0227/17 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 156,41 € | 27.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFŠ0082/17 | SJ- potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 209,40 € | 28.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |