SVAMAN spol. s r. o.
Informácie
- Názov: SVAMAN spol. s r. o.
- IČO: 31103511
- Adresa: Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFŠ0076/18 | ŠJ- potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 345,92 € | 09.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFŠ0069/18 | ŠJ- potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 246,12 € | 10.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0245/18 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 117,44 € | 17.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0246/18 | SI-PP spol.stravovanie-materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 252,50 € | 18.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0221/18 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 44,77 € | 04.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0223/18 | SI- PP spol stravovanie- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 251,59 € | 10.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFŠ0100/18 | ŠJ- potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 282,67 € | 18.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0306/18 | SI-PP spol.stravovanie-materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 8,12 € | 10.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0308/18 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 61,48 € | 16.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0311/18 | SI-PP spol.stravovanie-materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 33,91 € | 18.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFŠ0092/18 | ŠJ- potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 192,65 € | 10.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0294/18 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 55,42 € | 10.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFŠ0080/18 | ŠJ- potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 227,13 € | 30.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0262/18 | cvičná výroba- materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 58,54 € | 30.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0263/18 | SI-PP spol.stravovanie-materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 68,11 € | 25.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0198/18 | ŠI-PP spol.stravovanie-materiál | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 150,86 € | 28.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFŠ0064/18 | SJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 309,66 € | 28.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFŠ0123/18 | ŠJ - potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 268,83 € | 20.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFŠ0117/18 | ŠJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 209,08 € | 08.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0382/18 | bufet výroba - potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 54,62 € | 18.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |