Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0556/23 Servis RP Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 36,00 € 03.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0535/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 850,94 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0534/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 895,30 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0521/23 Výsatba okrasných drevín Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing.Peter Kovács 51444275 962,00 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0508/23 Elektronické protokoly za 10/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 6,48 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0505/23 Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0519/23 Spotreba el.energie - záloha 11/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 237,37 € 01.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0533/23 freeSAT medium za 11/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0516/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 451,00 € 31.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0512/23 Slovak Telekom - mesačné poplatky - mobilné telefóny za 10/2023, splátka 3/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 158,58 € 31.10.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0506/23 Servisný paušál za 10/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 31.10.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0511/23 PHM HČ od 04.10. - 27.10.2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 471,18 € 31.10.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0510/23 PHM HČ od 23.10. -27.10.2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 377,74 € 31.10.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0528/23 Vodné, stočné za 10/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 523,45 € 31.10.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0513/23 Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 10/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,98 € 31.10.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0527/23 Vyúčtovanie spotreby el.energie za 10/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,54 € 31.10.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0531/23 Služby BOZP a OPP Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Jana Czibulová - Beztech 54292506 200,00 € 31.10.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0504/23 Revízia bleskozvodov a uzemňovacej sústavy Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Arpád Burián 32320744 966,00 € 30.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0515/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mäso-údeniny u Ladoviča 32338261 738,53 € 30.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0514/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK 30113962 194,40 € 27.10.2023 24.11.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »