DFB0064/23 |
Dodávka a odber tepla- záloha 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
09.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/23 |
preprava žiakov GA -TT a späť |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BALOO services, s.r.o. |
53867807 |
|
182,00 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/23 |
Pranie prádla ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
25,10 € |
06.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/23 |
Dodávka plynu - záloha na 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
06.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/23 |
Činnosť zvár. školy za mesiac 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
6,00 € |
06.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
273,86 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
148,80 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
539,73 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
142,74 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/23 |
Spotreba el. energie - záloha 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 486,92 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/23 |
Free SAT medium, smart karta za 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 1/2023 pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,15 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/23 |
Slovak telekom - mesačné poplatky za 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
143,95 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/23 |
Členský príspevok na r. 2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/23 |
Elektronické protokoly za 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
15,12 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/23 |
Pranie a prenájom rohoží za 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
88,03 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/23 |
Čistiace potreby UA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
324,72 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
316,57 € |
31.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
6,70 € |
31.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |