Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0064/23 Dodávka a odber tepla- záloha 2/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 387,48 € 09.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0066/23 preprava žiakov GA -TT a späť Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BALOO services, s.r.o. 53867807 182,00 € 07.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0053/23 Pranie prádla ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Čistiareň Luxury, s.r.o. 51127440 25,10 € 06.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0063/23 Dodávka plynu - záloha na 2/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 9 873,60 € 06.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0057/23 Činnosť zvár. školy za mesiac 1/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 6,00 € 06.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0061/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 273,86 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0060/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 148,80 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0059/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 539,73 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0058/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 142,74 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0041/23 Výkon zodpovednej osoby za 2/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0045/23 Spotreba el. energie - záloha 2/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 486,92 € 01.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0074/23 Free SAT medium, smart karta za 2/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0056/23 Slovak Telekom - mesačné poplatky za 1/2023 pevná linka Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,15 € 01.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0051/23 Slovak telekom - mesačné poplatky za 1/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 143,95 € 01.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0043/23 Členský príspevok na r. 2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0038/23 Elektronické protokoly za 1/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 15,12 € 01.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0047/23 Pranie a prenájom rohoží za 1/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 88,03 € 01.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0055/23 Čistiace potreby UA Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 pre Vás, s.r.o. 53123727 324,72 € 01.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0031/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 316,57 € 31.01.2023 06.03.2023 Faktúra
DFB0040/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 6,70 € 31.01.2023 06.03.2023 Faktúra