Faktúra č. DFB0566/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0566/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner ŠJ
  • Dátum doručenia: 18.12.2019
  • Celková hodnota: 39,83 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť