Faktúra č. DFB0435/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0435/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Náklady na odber plynu za mesiac 10/2019 záloha
  • Dátum doručenia: 01.10.2019
  • Celková hodnota: 1 900,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť