Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0348/25
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 15.07.2025
- Celková hodnota: 173,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť