Faktúra č. DFB0335/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0335/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery, kábel
  • Dátum doručenia: 30.09.2020
  • Celková hodnota: 217,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť