Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0103/25
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 88,83 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť