Faktúra č. DFB0040/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0040/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie - odber plynu za 2024r.
  • Dátum doručenia: 03.02.2025
  • Celková hodnota: -7 404,52 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť