Faktúra č. DFB0019/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0019/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Ročné vyúčtovanie odber plynu za obdobie 01.01.-31.12.2021
  • Dátum doručenia: 17.01.2022
  • Celková hodnota: 10 191,79 €
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť