Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0444/24 Činnosť zváračskej školy za 09/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 36,00 € 14.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0453/24 AUTOMONITOR za 10/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 107,28 € 14.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0451/24 pneumatika - GA150DB Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ACQUIRE s.r.o. 45570744 204,00 € 10.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0441/24 Prenájom rohoží 09.09.2024 - 06.10.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 94,90 € 09.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0437/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 277,36 € 08.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0445/24 Predplatné časopisu Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 1-12/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MM press, s.r.o. 36539023 39,60 € 08.10.2024 Faktúra
DFB0462/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 305,92 € 08.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0442/24 Balíček Naša Strava.sk Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 57,60 € 07.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0439/24 vodné, stočné 09/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 436,28 € 07.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0440/24 Vyúčtovanie spotreby tepla za 09/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 564,39 € 07.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0435/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 348,00 € 04.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0436/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 725,23 € 03.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0426/24 Prenájom ocel´. fľaš do 30.09.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 27,96 € 03.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0424/24 El.protokoly za 09/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 21,60 € 01.10.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0422/24 Výkon zodpovednej osoby za 10/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.10.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0433/24 Dod. tepla - záloha za 10/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 200,32 € 01.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB0432/24 Dod.plyn - záloha za 10/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 751,06 € 01.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB0425/24 Dod.el.energie - záloha za 10/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 1 022,02 € 01.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0428/24 Mes.poplatok - mob.telefón + splátka Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 167,57 € 01.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0427/24 Mes.poplatok - pevná linka 09/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,99 € 01.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0449/24 freeSAT medium za 09/2024, 10/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 24,34 € 01.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0420/24 Servisný paušál za 09/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 30.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0430/24 PHM od 10.09.24-30.09.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 204,95 € 30.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0429/24 PHM od 20.09.24-30.09.2024, PHM - malá mechanizácia, umývanie auta Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 245,20 € 30.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0421/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK 30113962 144,00 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0417/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 348,34 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0419/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 721,05 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0418/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 447,09 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0438/24 Dodávka el.energie - vyúčtovanie za 09/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 385,42 € 30.09.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0446/24 Služba BOZP a OPP, školenie Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Jana Czibulová - Beztech 54292506 715,00 € 30.09.2024 23.10.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »