17/2025 |
Objednávame u Vás prípravu a realizáciu zákazky GA-2/2025-stavebné práce podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Comris s.r.o. |
47629959 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 6/2025/SOŠTEGa |
Mandátna zmluva č. 1/2025 - na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
SAFI SK, s.r.o. |
48044288 |
|
2 250,90 € |
28.03.2025 |
29.03.2025 |
|
28.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 7/2025/SOŠTEGa |
Zmluva o dielo č. 01/2025 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Kapami s.r.o. |
51170515 |
|
132 870,55 € |
28.03.2025 |
29.03.2025 |
|
28.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0157/25 |
Prenájom rohoží za 24.02.2025 - 23.03.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
85,12 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/25 |
kancelársky material |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
119,01 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/25 |
Oprava a údržba technických zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
530,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/25 |
Výmena ventilov a oprava tlakovej nádrže v telocvični |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
990,00 € |
27.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/25 |
Mopy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
191,14 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/25 |
Maliarsky materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
2 112,48 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/25 |
Servis MANPOWER RED PLUS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
|
456,23 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
108,52 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/25 |
Oprava vozidla IVECO |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
652,64 € |
25.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
16/2025 |
Objednávame u Vás maliarsky materiál. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0143/25 |
Revízia ZZ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARTINUSÍK , s.r.o. |
46048324 |
|
980,31 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/25 |
Montáž sanitárnej keramiky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
2 123,96 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/25 |
Školenie obsluhy plynových zariadení - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REVÍZIE HAMRAN, s.r.o. |
47470046 |
|
553,50 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025 |
Objednávame u Vás výmenu ventilov a opravu tlakovej nádrže v telocvični. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0136/25 |
Dod. tepla - záloha za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/25 |
Dod. tepla - záloha za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/25 |
Dod. tepla - záloha za 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |