Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/2026 Objednávame si u Vás školské stoličky LAVA č.6, podľa CP č. CPV-223/2026 zo dňa 23.04.2026. Farba konštrukcie : RAL1018(žltá) Klzáky a záslepy: biele Počet: 20ks Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ŠKOLEX, spol. s r.o. 31396763 0,00 € 24.04.2026 25.04.2026 Objednávka
DFB0242/26 Frézovanie pňov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Tomáš Csenkey 56900252 40,00 € 23.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0240/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 648,73 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0239/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BELL Zvolen a.s. 35761628 160,41 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
Zmluva č. 7/2026/SOŠTEGa Zmluva o výpožičke 9-miestneho motorového vozidla Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta 00158984 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 0,00 € 20.04.2026 29.04.2026 30.04.2026 28.04.2026 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
DFB0238/26 Vykonanie jarnej deratizácie Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DERAKILL s.r.o. 56582765 170,00 € 20.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0235/26 Notebook Lenovo 2ks Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 1 343,47 € 17.04.2026 30.04.2026 Faktúra
DFB0236/26 Laserová tlačiareň Canon, toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 269,02 € 17.04.2026 30.04.2026 Faktúra
DFB0231/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 583,06 € 16.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFB0232/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 762,22 € 16.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFB0234/26 freeSAT médium 04/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 16.04.2026 30.04.2026 Faktúra
DFB0233/26 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 633,23 € 16.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0230/26 Dozorný audit systému manažérstva proti korupcii Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ELBACERT, akciová spoločnosť 36628948 492,00 € 15.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0229/26 Vodné, stočné - za 03/2026 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 131,49 € 14.04.2026 30.04.2026 Faktúra
20/2026 Objednávame u Vás dozorný audit podľa normy ISO 37001:2025. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ELBACERT, akciová spoločnosť 36628948 0,00 € 13.04.2026 15.04.2026 Objednávka
DFB0227/26 Dod. tepla - vyúčtovanie za 03/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 637,00 € 13.04.2026 30.04.2026 Faktúra
Zmluva č. 6/2026/SOŠTEGa ZMLUVA č. SEPSČ-269/2026-7 o poskytovaní praktického vyučovania žiakom v školskom roku 2025/2026 Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta 00158984 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 30845572 0,00 € 10.04.2026 11.04.2026 30.04.2026 10.04.2026 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
DFB0226/26 Dod.el.energie - vyúčtovanie 03/26 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 733,63 € 09.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0210/26 Mes.poplatok - pevná linka 03/2026 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,45 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0211/26 Mes.poplatok - mob.telefón 03/26 + splátka 3/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 152,98 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra