Bc. Richard Guček - GuR
Informácie
- Názov: Bc. Richard Guček - GuR
- IČO: 35495669
- Adresa: Mallého 3267, 909 01 Skalica
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0084/18 | Materiál do spotreby | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 5,50 € | 31.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0228/18 | Montáž a zapojenie reproduktorov v učebni | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 19,92 € | 31.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0174/18 | Toner do tlačiarne a spotrebný materiál | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 177,60 € | 30.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
122/2018 | Objednávame si u Vás sluchátka a notebook | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 1 474,20 € | 18.12.2018 | 16.01.2019 | Objednávka | |||||
DFB0348/18 | Výpočtová technika | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 1 474,20 € | 18.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
20/2017 | Objednávame si u Vás materiál dľa potreby na rok 2017 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 5 000,00 € | 06.02.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
21/2017 | Objednávame si u Vás práce a opravy na rok 2017 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 5 000,00 € | 06.02.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
DFB0040/17 | Kábel | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 5,10 € | 28.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0077/17 | CDRW medium | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 5,05 € | 31.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0271/17 | Adaptér k PC | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 8,50 € | 12.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0255/17 | Kábel | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 5,10 € | 30.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
111/2017 | Objednávame si u Vás tlačiareň LEXMARK CX725de | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 1 175,00 € | 14.11.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
114/2017 | Objednávame si u Vás Epson projektor EB-X27, 3LCD, XGA,2700ANSI | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 418,00 € | 21.11.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
DFB0351/17 | Inštalácia tlačiarne | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 56,96 € | 22.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0322/17 | Tlačiareň Lexmark CX725de | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 1 175,00 € | 30.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0321/17 | Epson projektor | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 417,92 € | 30.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0137/17 | Oprava kopírky | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 60,58 € | 31.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
4/2016 | Objednávame si u Vás opravy a materiál dľa požiadaviek na rok 2016 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 0,00 € | 11.01.2016 | 17.12.2018 | Ing. Žaneta Sirková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
DFB0029/16 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 49,00 € | 05.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0061/16 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 461,11 € | 04.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |