Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0081/24 Osobné ochranné pracovné pomôcky_ Bunda Oceania Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROTECT trade, s.r.o. 46805851 51,48 € 28.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0083/24 Výmena pisoárov na WC - v dielňach školy Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT 52677958 1 970,00 € 27.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0080/24 Osobné ochranné pracovné pomôcky_obuv 3ks, Bunda Oceania Tričko 3 ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROTECT trade, s.r.o. 46805851 186,36 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0079/24 Osobné ochranné pracovné pomôcky_pracovná obuv 2ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Oľga Hertlová _Lekáreň Kráľovská 31841040 52,00 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0076/24 Drogistický tovar, Jar 900 ml. 12 ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 28,48 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0075/24 Brúsny kotúč 200x20x31,75 89A 60 M*_2ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ROZMARING, spol. s r.o. 17643694 84,48 € 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0074/24 Drogistický tovar, Toaletný papier 66 bal, HCL 12ks, utierky skladané 240 bal, Krezosan 10ks, vrecka odpadové koš 30ks, servítky biele Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 543,92 € 18.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0069/24 Školenie obsluhy tlakových nádob_kompresor p.Iršová Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 AIR kompresory, s. r. o. 46474021 120,00 € 11.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0072/24 2 ks training pack CPU 1215C 1 Pack_ po 6ks Dar Schaeffler Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ESAB spol. s r. o. 31328628 3 950,70 € 11.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0071/24 4 ks Softnet IE S7 Lean upgrade , 1ks SIMATIC S7-1200 Analog,1ks SIMATIC IPC527G DIGITAL Digitálna transformácia vzdelávania Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ESAB spol. s r. o. 31328628 788,40 € 11.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0070/24 Oprava prívodu vody do kúrenia v dielňach OV Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT 52677958 76,00 € 11.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0073/24 Vodné a stočné 12.02.24-11.03.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 169,97 € 11.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0068/24 Výmena gumolitu v učebni č. 1SB Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tomáš Hanzalík 41208498 2 484,36 € 07.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0067/24 Autobusová preprava pre žiakov na DOD SOŠ strojnícka Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 OK tour s.r.o. 51024942 254,00 € 07.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0054/24 Osobné náklady za zamestnanca 02/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 205,14 € 07.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0064/24 Vyhotovenie správy z obhliadky novej kotolne SOŠ strojníckej v Skalici Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 355,20 € 05.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0066/24 Business internet 03.2024_verejná IP 188.123.115.4 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 66,00 € 05.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0050/24 Opravy a údržba PC siete za 02/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 168,00 € 04.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0065/24 Elektrická energia škola 01.03.2024-31.03.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 284,54 € 01.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0059/24 Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,92 € 01.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0058/24 Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 103,80 € 01.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0057/24 Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,29 € 01.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0055/24 Čistenie odpadových vôd za obdobie 02/2024 - dielne + telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 348,49 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0056/24 Elektrická energia škola 01.02.2024-29.02.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 62,73 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0062/24 Výkon technika PO, BOZP a CO 02/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 70,80 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0049/24 Skrutky M16, 24 ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 11,10 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0060/24 Zber a preprava VŽP od 01.02.2024-29.02.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ALATERE, s.r.o. 47158166 42,00 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0061/24 Ochrana našich priestorov za 02/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 216,00 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0051/24 Servisná práca - inštalácia a nastavenie tlačiarne riaditeľňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 29,24 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0047/24 Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 02/2023 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
1 2 3 »