Gymnázium
Informácie
- Názov: Gymnázium
- IČO: 00160369
- Adresa: Námestie slobody 3, 909 01 Skalica
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0293/20 | Režijné náklady za obedy zamestnancov za 10/2020 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 50,05 € | 18.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB0291/20 | Osobné náklady za zamestnanca za 10/2020 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 43,05 € | 18.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB0057/19 | Doplatok k strave zamestnancov 2/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 31,32 € | 11.03.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0056/19 | Režijné náklady za obedy zamestnancov za 2/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 120,93 € | 11.03.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0146/19 | Doplatok k strave zamestnancov 5/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 48,96 € | 05.06.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0145/19 | Režijné náklady za obedy zamestnancov za 5/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 189,04 € | 05.06.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0173/19 | Spotreba pohonných hmôt pri prevoze stravy 4-6/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 21,02 € | 03.07.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0169/19 | Režijné náklady za obedy zamestnancov za 6/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 177,92 € | 01.07.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0168/19 | Doplatok k strave zamestnancov 6/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 46,08 € | 01.07.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0122/19 | Režijné náklady za obedy zamestnancov za 4/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 169,58 € | 09.05.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0121/19 | Doplatok k strave zamestnancov 4/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 43,92 € | 09.05.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0095/19 | Režijné náklady za obedy zamestnancov za 3/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 173,75 € | 09.04.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0094/19 | Doplatok k strave zamestnancov 3/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 45,00 € | 09.04.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0084/19 | Spotreba pohonných hmôt pri prevoze stravy 1-3/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 25,38 € | 04.04.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0031/19 | Režijné náklady za obedy zamestnancov za 1/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 169,58 € | 12.02.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0030/19 | Doplatok k strave zamestnancov 1/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 43,92 € | 12.02.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0264/19 | Doplatok k strave zamestnancov 9/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 37,80 € | 07.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFB0263/19 | Režijné náklady za obedy zamestnancov za 9/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 145,95 € | 07.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFB0305/19 | Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 11/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 48,60 € | 27.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFB0304/19 | Režijné náklady za obedy zamestnancov za 11/2019 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Gymnázium | 00160369 | 187,65 € | 27.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |