Faktúra č. DFB0362/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0362/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar, Toaletný papier 216 ks + 30 ks , utierky skladané 300 bal, Jar 24 ks
  • Dátum doručenia: 16.12.2024
  • Celková hodnota: 549,61 €
  • Identifikácia objednávky: 131/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť