Faktúra č. DFB0324/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0324/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar, Toaletný papier , utierky skladané 320 bal, Krezosan 30ks, vrecka odpadové koš 26ks, servítky biele
  • Dátum doručenia: 13.11.2024
  • Celková hodnota: 604,13 €
  • Identifikácia objednávky: 116/2024
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť