Faktúra č. DFB0313/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0313/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar_ Toaletný papier, utierky, Solvina
  • Dátum doručenia: 02.11.2023
  • Celková hodnota: 159,29 €
  • Identifikácia objednávky: 74/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť