Faktúra č. DFB0265/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0265/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier A4 - 10 krabíc
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 245,40 €
  • Identifikácia objednávky: 81/2023
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť