Faktúra č. DFB0243/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0243/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar_ Toaletný papier, utierky, Jar, Krezosan Fresh
  • Dátum doručenia: 20.09.2023
  • Celková hodnota: 339,28 €
  • Identifikácia objednávky: 74/2023
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť