Faktúra č. DFB0122/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0122/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar_ toal. papier, kyselina, Krezosan Fresh, Servítky
  • Dátum doručenia: 10.05.2023
  • Celková hodnota: 366,48 €
  • Identifikácia objednávky: 37/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť