Faktúra č. DFB0101/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0101/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby škola
  • Dátum doručenia: 27.03.2025
  • Celková hodnota: 1 132,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 54/2025
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť